2023年大阳城集团娱乐网站app财政预算表
2022年大阳城集团娱乐网站app预算公开
目 录
第一部分大阳城集团娱乐网站app概况
一、主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 大阳城集团娱乐网站app2022年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 大阳城集团娱乐网站app2022年预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分
大阳城集团娱乐网站app概况
一、大阳城集团娱乐网站app主要职责
大阳城集团娱乐网站app是平顶山市教育体育局直属的全额拨款单位,机构编制人数161人,聘任制教师9人,在校学生人数2437人。学校主要从事普通高中教育。
二、大阳城集团娱乐网站app所属预算单位构成情况
大阳城集团娱乐网站app2022年单位预算为包含本级预算在内的汇总预算,无所属单位预算。
第二部分
大阳城集团娱乐网站app2022年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
大阳城集团娱乐网站app2022年预算收入总计2661.80万元,支出总计2661.80万元,与2021年预算相比,收入增加185.60万元,增长7.5%。主要原因:财政拨款收入增加90.90万元,因为学生生均经费由1000元调至1200元,工资标准上调。固定项目增加3.3万元,非税收入增加91.40万元,因为学生人数增加,住宿费由245元调整到330元;支出增加185.60万元,增长7.5%。主要原因:人员增加,人员工资标准上调。
二、收入预算总体情况说明
大阳城集团娱乐网站app2022年预算收入合计2661.80万元,其中:一般公共预算2072万元; 政府性基金收入0万元;固定项目支出3.3万元;专户管理的教育收费586.50万元;
三、支出预算总体情况说明
大阳城集团娱乐网站app2022年预算支出合计2661.80万元,其中:基本支出2075.30万元,占77.8%;项目支出586.50万元,占22.2%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
大阳城集团娱乐网站app2022年一般公共预算收支预算2072万元,政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算增加90.90万元,增长4.4%,主要原因:生均经费有1000元涨至1200元,学校招生人数增加;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:2022年没有政府性基金收入支出。
五、一般公共预算支出情况说明
大阳城集团娱乐网站app2022年一般公共预算支出年初预算为2075.30万元。其中:基本支出2072万元,占99.8%;项目支出3.3万元,占0.2%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大阳城集团娱乐网站app2022年一般公共预算基本支出年初预算为2072万元。其中:人员经费支出1727.80万元,占83.4%;公用经费支出344.2万元,占16.6%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为26.90万元(其中使用专户资金4.5万)。其中2022年一般公共预算基本支出公务车购置17.90万元,公务用车运行费9万(其中使用专户资金4.5万),“三公”经费支出预算数比 2021年增加22.4万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。
(三)公务用车购置及运行费26.90万元,其中,公务用车购置费17.90万元;公务用车运行维护费9万元(其中使用专户资金4.5万),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加,17.90万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加4.20万元,主要原因:我单位目前有3台车,但只有一辆车能正常行驶,其余两辆正在资产处置中。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条)
(一)行政(事业)单位机构运转经费
大阳城集团娱乐网站app2022年机构运转经费支出预算347.50万元,主要保证我校正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排28.70万元,其中:政府采购货物预算18.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
大阳城集团娱乐网站app2022年预算表
预算01表 | |||
2023年单位收支预算表 | |||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 2,058.2 | 一、一般公共服务 | |
其中:财政拨款 | 2,040.4 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 579.9 | 五、教育 | 2,207.3 |
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 217.0 | |
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | 82.3 | |
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 131.6 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,638.2 | 本 年 支 出 合 计 | 2,638.2 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2,638.2 | 支 出 总 计 | 2,638.2 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2023年单位收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称: | 大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,638.2 | 2,638.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | 579.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 2,638.2 | 2,638.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | 579.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
预算03表 | |||||||||||||
2023年单位支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 2,638.2 | 2,040.4 | 1,665.2 | 31.4 | 343.7 | 597.8 | 597.8 | ||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 2,638.2 | 2,040.4 | 1,665.2 | 31.4 | 343.7 | 597.8 | 597.8 | |||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2,207.3 | 1,609.5 | 1,268.2 | 341.3 | 597.8 | 597.8 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 33.8 | 33.8 | 31.4 | 2.4 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | |||||||
预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支预算表 | |||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 2,058.2 | 一、本年支出 | 2,058.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 2,058.2 | (一)一般公共服务支出 | |||||
其中:财政拨款 | 2,040.4 | (二)外交支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (三)国防支出( | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | (五)教育支出 | 1,627.3 | 1,627.3 | 1,609.5 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
(十)卫生健康支出 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | ||||
(十四)交通运输支出 | |||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||
(十七)金融支出 | |||||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(二十一)住房保障支出 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | ||||
(二十七)预备费 | |||||||
(二十九)其他支出 | |||||||
(三十)转移性支出 | |||||||
(三十一)债务还本支出 | |||||||
(三十二)债务付息支出 | |||||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计: | 2,058.2 | 支出合计 | 2,058.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | ||
预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 2,058.2 | 2,040.4 | 1,665.2 | 31.4 | 343.7 | 17.9 | 17.9 | ||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 2,058.2 | 2,040.4 | 1,665.2 | 31.4 | 343.7 | 17.9 | 17.9 | |||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1,627.3 | 1,609.5 | 1,268.2 | 341.3 | 17.9 | 17.9 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 33.8 | 33.8 | 31.4 | 2.4 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | |||||||
备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出 | |||||||||||||
预算06表 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,040.4 | 1,696.6 | 343.7 | |||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 2,040.4 | 1,696.6 | 343.7 | ||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 761.9 | 761.9 | |
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 171.3 | 171.3 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 335.0 | 335.0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175.5 | 175.5 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81.2 | 81.2 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.8 | 8.8 | |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 131.6 | 131.6 | |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68.0 | 68.0 | |
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | |
30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.0 | 7.0 | |
30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.0 | 17.0 | |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.0 | 27.0 | |
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | |
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.0 | 60.0 | |
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | |
30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | |
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | |
30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.9 | 21.9 | |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.4 | 27.4 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | |
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.7 | 23.7 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 31.4 | 31.4 | |
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||
合计 | 2,638.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | 579.9 | |||||||||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 2,638.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | 579.9 | ||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 761.9 | 761.9 | 761.9 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 171.3 | 171.3 | 171.3 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 519.6 | 335.0 | 335.0 | 184.6 | ||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 187.3 | 175.5 | 175.5 | 11.8 | ||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.8 | 81.2 | 81.2 | 46.7 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 165.4 | 131.6 | 131.6 | 33.8 | ||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.4 | 27.4 | ||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 71.0 | 68.0 | 68.0 | 3.0 | ||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.3 | 7.0 | 7.0 | 4.3 | ||||||||
302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | ||||||||
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.8 | 27.0 | 27.0 | 30.8 | ||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 85.8 | 85.8 | ||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 68.5 | 60.0 | 60.0 | 8.5 | ||||||||
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.4 | 10.0 | 10.0 | 20.4 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 27.0 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.9 | 23.7 | 23.7 | 12.3 | ||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 23.2 | 23.2 | ||||||||||
310 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 34.2 | 34.2 | ||||||||||
310 | 13 | 公务用车购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 17.9 | 17.9 | ||||||||||
预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
预算10表 | |||||||||||
项目支出预算表 | |||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
597.8 | 17.9 | 579.9 | 0.0 | ||||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 597.8 | 17.9 | 579.9 | 0.0 | ||||||
其他运转类 | 30%绩效、弥补社保费、外聘教师津补贴等 | 大阳城集团娱乐网站app | 304.3 | 304.3 | 0.0 | ||||||
其他运转类 | 办公费、物业费、劳务费、维修费等 | 大阳城集团娱乐网站app | 216.5 | 216.5 | 0.0 | ||||||
其他运转类 | 奖学金、助学金、遗属补助 | 大阳城集团娱乐网站app | 25.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||
其他运转类 | 教学设备及公务车购置 | 大阳城集团娱乐网站app | 52.0 | 17.9 | 34.2 | 0.0 |
预算11表 | |||||||||||||
2023年度本级单位预算项目绩效目标表 | |||||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||||||
单位编码(项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
200 | 597.8 | 17.9 | 579.9 | ||||||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 597.8 | 17.9 | 579.9 | |||||||||
410400230000000006001 | 办公费、物业费、劳务费、维修费等 | 216.5 | 216.5 | 总成本 | ≤216.49万元 | 版面合格率 | 100% | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 全校师生满意度 | 100% | ||
物业费及劳务费支付率 | 及时 | ||||||||||||
水电费支付率 | 及时 | ||||||||||||
劳务费 | ≤27万元 | ||||||||||||
版面宣传费 | ≤3万元 | ||||||||||||
物业管理费 | ≤85.75万元 | ||||||||||||
版面宣传费培训费 | ≤20.4万元 | ||||||||||||
校方责任险及教工体检 | ≤15.36万元 | ||||||||||||
退费及其他支出 | ≤1.39万元 | ||||||||||||
弥补水电费 | ≤50.83万元 | ||||||||||||
维修费 | ≤8.48万元 | ||||||||||||
工程造价、监理及设计评审费 | ≤4.28万元 | ||||||||||||
弥补公用经费及时率 | 及时 | ||||||||||||
410400230000000006003 | 教学设备及公务车购置 | 52.0 | 17.9 | 34.2 | 高低床采购总成本 | ≤14.4万元 | 高低床采购 | 240套 | 学校建设发展 | 提升 | 全校师生满意度 | ≥95% | |
公务车采购成本 | ≤17.85万元 | 净水系统 | 1套 | ||||||||||
餐桌椅采购总成本 | ≤9.5万元 | 公务车 | 1辆 | ||||||||||
电脑桌椅采购总成本 | ≤2.36万元 | 餐桌椅 | 100套 | ||||||||||
饮水净化设备成本 | ≤3.2万元 | 电脑桌椅 | 60套 | ||||||||||
LED 屏项目成本 | ≤4.7万元 | LED 屏项目 | 1套 | ||||||||||
购买设备达标率 | 100% | ||||||||||||
设备验收合格率 | 100% | ||||||||||||
采购及时率 | 及时 | ||||||||||||
资金支付及时率 | 及时 | ||||||||||||
410400230000000006004 | 奖学金、助学金、遗属补助 | 25.0 | 25.0 | 奖学金、助学金总金额 | ≤23.2万元 | 奖、助学金人次 | ≥200人 | 学校进步发展 | 提升 | 全校师生满意度 | ≥95% | ||
遗属补助总金额 | 18144万元 | 遗属补助 | 2人 | ||||||||||
奖、助学金足额发放率 | 100% | ||||||||||||
遗属补助足额发放率 | 100% | ||||||||||||
奖、助学金发放时间 | 考试结束后10天 | ||||||||||||
遗属补助发放时间 | 每月25号之前 | ||||||||||||
410400230000000006013 | 30%绩效、弥补社保费、外聘教师津补贴等 | 304.3 | 304.3 | 30%绩效工资 | ≤167.80万元 | 发放30%绩效工资 | ≤188人 | 保障单位工资正常开展 | 保障 | 全校教师满意度 | ≥95% | ||
弥补医疗费及公积金 | ≤92.24万元 | 学校弥补医疗费及公积金 | ≤188人 | ||||||||||
行政值班及班主任费 | ≤16.77万元 | 发放行政值班及班主任费 | ≤480天 | ||||||||||
聘任制教师工资 | ≤27.44万元 | 发放聘任制教师工资 | ≤9人 | ||||||||||
30%绩效工资发放率 | 100% | ||||||||||||
发放时间 | 每月25号之前 | ||||||||||||
弥补医保公积金覆盖率 | 100% | ||||||||||||
行政值班及班主任费发放率 | 100% | ||||||||||||
聘任制教师工资发放率 | 100% | ||||||||||||
预算12表 | ||||||||||||||
国有资本经营预算情况表 | ||||||||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 | ||
预算13表 | |||||||||
政府采购汇总表 | |||||||||
单位名称:大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | ||||||||
采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 | ||||
科目编码 | 单位名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 印刷费 | 服务 | 项 | 1 | 10 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 物业管理费 | 服务 | 项 | 1 | 85.75 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 成品组装高低床采购项目 | 货物 | 套 | 240 | 14.4 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 公务车采购项目 | 货物 | 辆 | 1 | 17.85 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 食堂餐桌采购项目 | 货物 | 套 | 100 | 9.5 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 学生计算机教室电脑桌椅采购项目 | 货物 | 套 | 60 | 2.36 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 学生开水间饮水净化设备一套 | 货物 | 套 | 1 | 3.2 | |
205 | 02 | 04 | 大阳城集团娱乐网站app | 校门LED屏幕项目 | 货物 | 套 | 1 | 4.7 | |
合计 | 147.76 | ||||||||
2023年单位收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称: | 大阳城集团娱乐网站app | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,638.2 | 2,638.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | 579.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
200014 | 大阳城集团娱乐网站app | 2,638.2 | 2,638.2 | 2,058.2 | 2,040.4 | 579.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
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